1 根据公司审计管理的要求,参与建设内部审计体系,建立内部审计制度。
2 参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据。
3 负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正;规范整理审计底稿,起草审计报告或征求意见稿。
4 参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿。
5 负责参与公司内部控制手册的编制。
6 负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
7 完成领导交办的其他工作。