工作职责:1)参与执行对总公司各部门及各下属学校、分支机构的财务内控审计,以及各类专项审计,包括:采购或工程项目审计、业务运营绩效审计、IT审计等;就审计中发现的问题与被审计单位进行沟通,提出切实可行的改进建议并跟踪审计整改情况;2)参与各类内部咨询服务项目,为相关部门和分支机构提供业务流程梳理、内部控制优化以及系统研发支持等咨询服务;任职资格:1、学历: 本科以上学历,会计、审计、统计或其他相关专业优先考虑2、工作经验: 2年及以上内外部审计、咨询等相关领域工作经验,有相关专业资质证书(如:CPA\CIA\CISA)者优先考虑3. 专业知识及能力:熟悉以下任一或多领域的专业知识与技能,包括但不限于:(1)经济、法律、会计、审计等相关专业及知识应用(2)数理统计分析及知识应用(3)教育培训行业或公司运营管理知识应用(4)熟练使用EXCEL、WORD、POWERPOINT、VISIO等办公软件以及其他相关专业软件工具。(5)具备较强的逻辑分析能力和探究精神,能快速识别与业务/系统相关的目标、风险,评估业务实践的优缺点,提出适当的解决方案;(6)具备良好的口头沟通和学习能力;具有严谨、客观、审慎的职业态度,良好的团队协作能力和职业道德操守,有长期从事内部审计和咨询工作的意愿。