一、岗位职责 1.制定和修订内部审计相关制度。2.编制年度审计工作计划,制定审计工作方案。3.运用适当审计程序开展内部审计,发现问题并提出适当整改意见。4.开展内部控制评价工作。5.开展专项检查工作。6.其它相关工作。二、岗位要求1.大学本科及以上学历。2.具备CPA 资格。3.3年以上大型企业内部审计工作经历,或会计师事务所审计工作经验者优先。4.熟悉审计、内控评价专业知识和工作方法。5.掌握会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规;熟悉企业经营、经济管理相关法律、法规、政策。6.较强的文字材料写作能力,英语沟通、写作能力。7.具备一定的信息化专业知识和运用能力。8.具有良好的沟通能力、协调能力及应变能力。9.具有良好的道德品质,做事公平、公正、原则性强,能承受较大工作压力。