岗位职责1,组织并协调内外部审计工作,包括审计计划的制定、审计团队的协调、审计资料提供、审计进度的推进和问题解决以及审计结果的汇报;2,监督财务报告的编制过程,确保财务报告的准确性和完整性,及时向上级汇报财务报告的编制进度和结果;3,定期进行财务风险评估,及时发现并解决潜在的财务制度、财务报告和审计问题,完善公司财务报告和审计的相关流程与制度,确保其符合国内外相关法律法规及会计准则,保障公司财务健康;4,为集团其他部门、集团子公司财务部提供财务和审计方面的专业咨询,协助他们理解和遵守相关财务规定;5,完成上级交办的其他与财务报告和审计相关的工作。任职要求1,全日制本科及以上学历,会计财务相关专业,熟悉国内外会计准则及相关法律法规,具备CPA者优先;2,3年以上财务或审计相关工作经验,四大+企业经历优先,四大经历次优先;3,具备良好的财务分析和报告编制能力,能够熟练使用各种财务软件和办公软件;4,具有较强的组织协调能力和沟通能力,能够与不同部门、不同子公司和审计机构进行有效沟通合作;5,具备良好的风险意识和问题解决能力,能够在复杂环境下独立作出判断和决策;6,对财务工作有高度热情,具备较强的责任心和职业道德。