【岗位职责】: 1熟悉公司的内部控制体系建设和完善,确保公司的运营活动符合相关法律法规及公司制度要求;2参与内部控制审计项目的策划和执行,评估客户各项业务和财务活动的合法性、合规性和有效性;3识别和评估客户存在的风险,提出改进建议,并跟踪整改措施的落实情况;4编制审计报告,向管理层汇报审计发现和建议。【任职要求】: 1财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;2至少2年以上内部控制或内部审计相关工作经验,有四大会计师事务所或大型企业相关工作经验者优先;3熟悉内部控制、风险管理和审计流程,掌握相关法律法规和行业标准;4拥有CPA、CIA、CISA等相关专业证书者优先;5良好的数据分析和报告编写能力,能够独立完成审计项目;6具备优秀的沟通协调能力和团队合作精神;7具备较强的责任心和职业道德,能够承受一定的工作压力。