工作内容:负责对公司财务报表、财务制度以及内部控制进行审计,收集并汇总审计证据,进行审计报告撰写,并将审计结果及时向公司高层报告。同时,协助完成年度审计计划,并对公司风险管理活动进行审计。主要职责:- 负责公司财务报表的审计,包括对财务报表的准确性、合规性和合法性进行审计;- 收集并汇总审计证据,撰写审计报告,确保审计报告的准确性和完整性;- 负责公司内部控制制度的审计,包括对公司的控制环境、风险管理和内部控制制度的有效性进行审计;- 负责审计证据的收集和整理,协助完成年度审计计划;- 负责公司风险管理活动的审计,包括对公司的风险识别、评估、控制活动及其效果进行审计;- 协助完成公司其他重大事项的审计工作。职位要求:- 大学专科以上学历,审计、财务或相关专业,具备扎实的财务知识和审计理论,熟悉审计准则和方法;- 具备较强的沟通能力和团队协作精神,能够独立完成审计工作,具备一定的抗压能力;- 熟练掌握财务报表编制、财务数据统计分析等技能,具备较强的财务分析能力;- 具备较强的 其他一切则会迎刃而解意识和风险意识,能够独立开展风险管理工作。