岗位职责(三方编制)1.协助领导建立公司内控管理体系,形成全面风险防控管理机制,编写相关规章制度。2.从“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”等方面对公司(含分子公司)进行检查,编制内部控制及审计方案,并负责该方案的组织实施,形成内控报告和专项审计报告,并监督整改落实工作。3.配合完成上药控股总部和上药集团对公司内控情况的调研、检查工作并负责整改落实。4.负责内控内审工作培训及宣导。5.完成领导交办的其他工作任务。任职要求:1、本科及以上,财务、审计、法务等相关专业;2、内控、审计或风控相关工作经验优先;3、熟悉并掌握国家相关内部审计、内部控制、企业管理等知识及工作流程,具有四大会计师事务所相关经验优先。4、原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通能力与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力。