【工作内容】- 负责公司财务报表的审计工作,确保其真实性和准确性。- 参与内部控制流程的评估,识别潜在的风险点,并提出改进建议。- 定期对公司各项业务进行合规性审查,确保所有操作符合相关法律法规的要求。- 协助完成内外部审计机构的各项审计工作,准备所需文件和资料。- 分析审计结果,撰写审计报告,为管理层提供决策支持。- 跟踪审计发现的问题整改情况,确保问题得到及时有效的解决。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的大专及以上学历。- 具备良好的逻辑思维能力和分析能力,能够独立完成审计工作。- 熟悉国家财经法规及会计准则,了解企业内部控制流程。- 具备较强的学习能力,能够快速掌握新知识,适应不断变化的工作环境。- 工作认真负责,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。- 1年及以上工作经验。