岗位职责:1、监督公司各项业务活动合法性、合规性;2、协助实施公司发展规划及年度审计计划;3、协助完善公司内控制度,操作流程,提升公司管理水平;4、负责内部审计方案与执行,向上级领导汇报进度及结果等;5、跟踪监控公司的各项流程运行状况,分析企业运行效率,及时发现潜在问题和风险并提出改进建议;6、完成领导交办的其他任务。岗位要求:1、财务、会计、法律类相关专业,本科及以上学历;2、3年以上相关工作经验;3、具备审计、内控、合规及风险管理专业知识;4、沟通能力、学习能力、抗压能力、责任心强,积极主动。