工作职责:1.参与公司内控管理体系建设,撰写公司内部控制工作计划和报告;2.对公司各部门内控建设情况进行监督检查,负责组织公司年度内控自评价工作;3.对接上级单位和外部机构的内控监督工作,并牵头组织内控缺陷整改工作;4.对公司各部门开展内部审计,负责审计报告和问题清单整改追踪,督促相关部门完成整改闭环;5.对接上级单位和外部机构的审计工作,全面协调经济责任审计、专项审计等工作顺利开展;6.领导安排的其他工作。任职资格:1.全日制本科及以上学历,经济学类,财务会计专业,两年及以上制造业企业内控、审计或会计师事务所工作经验;2.具备英语读写和沟通能力,有较强的组织协调能力、沟通能力及抗压能力;3.熟悉会计、审计、风险管理等相关知识,具备四大会计师事务所相关工作经验的优先;4.有CPA或中级会计师或ACCA等相关资格证书的优先。