【岗位职责】1.进行风险评估,对风险高的领域有针对性组织开展专项审计,如收入、成本、应收账款、采购、生产、物流等,防范风险,提升管理水平;2.组织集团财务收支审计,包含收入确认、成本核算、利润、费用报账、会计核算、税务管理、合并等审计工作;3.组织独立子公司经营审计,包括涉及子公司的货币资金、费用报销、采购与付款、存货、利润等审计工作;4.参与制定营销考核方案和年度营销审计计划,按照方案和计划,针对绩效结果出具审核报告;5.根据《市场推广服务费结算流程管理规定》开展营销推广合规管理及科技公司现场审计,定期对接受第三方监管的科技公司出具财税合规性报告;6.对涉及营销的应收账款、收入、毛利、回款等开展专项审计,同时根据领导要求及风险评估后对其他发现的高风险领域开展专项审计或调查。【任职要求】1.全日制统招本科学历,审计、财务、经济相关专业;2.具备2年以上的相关工作经验3.熟悉财税法规、财务知识、内部审计程序;熟悉使用WPS、office等办公软件和财务操作软,具备良好的沟通协调能力和文字表达能力、逻辑思维和分析判断能力、以及解决问题能力。