【工作内容】- 负责公司财务报表的审计工作,确保财务报告的真实性和准确性。- 参与制定审计计划,执行内部审计程序,包括但不限于财务、运营和合规性审计。- 对发现的问题进行分析,并提出改进建议,以提高公司运营效率和内部控制水平。- 与各部门沟通协作,收集审计证据,编写审计报告,向管理层汇报审计结果。- 跟踪审计建议的实施情况,评估其效果。- 定期更新审计政策和流程,确保遵循最新的法律法规要求。【任职要求】- 拥有会计、金融或相关领域的本科及以上学历。- 至少2年以上审计或相关领域的工作经验,有四大会计师事务所背景者优先考虑。- 熟悉中国会计准则和国际财务报告准则(IFRS)。- 具备良好的分析能力,能够独立完成审计项目。- 出色的人际交往能力和团队合作精神,能够在高压环境下有效沟通。- 良好的中英文书面及口语表达能力。- 持有注册会计师(CPA)证书或同类专业资格认证者优先。