岗位职责:1.牵头制订年度审计稽核计划并开展日常审计工作(包括但不限于对流程、制度、内控合规性及执行情况进行审计);2.根据审计稽核发现的问题或整改情况积极与部门沟通、交换意见并编写审计报告;3.针对审计稽核发现的问题,提出完善及优化的建议并跟踪整改落实;4.根据监管政策、法规、制度及公司实际情况的变化,组织开展审计稽核底稿制定、修订工作;5.接受业务部门和职能部门的日常合规咨询,提供合规意见、建议。任职要求:1、本科及以上学历,财务类或法律类相关专业,具有5年以上合规、审计、稽核工作经验;具备国际注册内部审计师、注册会计师、法律职业资格、国际信息系统审计师、造价评估师优先;对检测、建筑、工程、制造类公司有过审计经验的优先;有公司内审经验者优先;2、较强的组织和协调、沟通能力,较强的独立工作和学习能力,较强的工作责任心,具有良好的职业道德和服务意识,富有敬业精神和团队合作精神;3、有不低于2年团队管理经验,有较强的团队管理能力;4、优秀者薪资可沟通,期望具有一定的本地稳定性。