岗位职责1、实施公司财务专项审计工作,对财务收支等经济活动进行审计监督和评价;2、定期向审计委员会报告,提出管理建议,确保公司各项经验活动合法有效;3、参与制定公司的审计制度及相关工作流程,参与制定审计年度工作机会,经批准后组织实施;4、确保内部控制制度的健全性、合理性、有效性;5、完成上级交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计,会计、法务相关专业;2、有外部审计经验或内部控制相关工作经验;3、具有一定的财务分析能力,公文写作能力,具有团队协助意识,抗压能力强。