工作职责:1. 独立完成审计或审计调查实施方案,做好审前调查,完成法律、法规、制度及相关资料的收集; 2.按照审计实施方案确定的时间,向被审计单位发出审计通知书; 3. 按照方案的分工,参与现场审计,完成审计取证记录,审计工作底稿,复核审计取证的资料,向有关人员做审计调查; 4. 主审项目应负责起草审计组审计报告,及时征求被审计单位的意见,完成正式的审计报告、审计决定或审计建议意见书; 5. 跟踪审计问题的整改落实情况,并督促审计决定和审整改建议的执行; 6. 负责参与集团公司重大经营管理活动(包括工程招投标、物资采购等),实行事前监控; 7. 配合相关部门做好廉政建设的教育、宣传及调研等工作,负责组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查; 8.负责组织查处各类违纪行为或提出处理建议。任职资格:1. 本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业; 2. 年龄28岁以上,3年以上财务审计工作经验 ;3. 熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;4. 熟练使用办公软件及财务软件; 5. 工作认真、敬业、责任心强、严谨细致、能适应较强工作压力; 6. 具有一定交际能力、沟通能力、计划和执行力。