岗位职责:1、参与建立并完善公司内控制度,确保内控制度的落地执行,符合内控合规要求;2、负责跟踪公司目前仍需整改的问题,包括设计的合理性和执行的有效性,确保设计合理并执行到位;3、根据内控制度要求定期进行全面内控检查和定向的专项检查,发现公司业务流程设计和执行上的缺陷或不足,与相关业务部门沟通找到根本问题并设计整改计划,同时推动整改计划的实施,解决缺陷或不足等问题项;4、主动了解医疗器械行业相关的风险内控,深入了解公司全业务流程,识别公司的内控风险并不断完善内控体系;5、协助公司管理者梳理并优化内部现有的业务和管理流程,推动流程建设工作;6、协助建立内审计划和年度审计计划;7、协助建立公司审计体系,制定和完善内审制度、工作规范和流程;8、为其他部门提供咨询和确认服务,协助其他部门完善内控管理体系;9、完成上级领导交付的其他任务事项。任职要求:1、28-45岁,本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,中级会计师职称,党员优先;2、6年以上财务岗位经验,2年以上财务管理经验,有医疗行业背景、国央企背景优先;3、具备财务专业知识,对业务有一定理解,具备业财融合的思维和分析能力;4、熟练操作Excel、Word、PPT等常用办公软件及财务软件;5、具有较强的表达能力,计划与执行能力、服务意识和抗压能力。工作时间:8:30-17:30 周末双休。