岗位职责: 1、根据公司现状及未来战略规划,制定年度内审工作计划梳理业务线及职能部门的现有制度、流程,识别及评估风险,测试关键点的有效性,编制流程文档、流程图及风险控制矩阵,推动公司风险管理体系的完善及制度落地。 2、执行较复杂和综合性的业务流程再造工作,定期或不定期进行公司内控制度、流程的审核工作,并评价公司内控活动的效果和效率,监督、检查公司制度的落实情况。 3、日常与业务部门保持良好沟通,参与业务流程设计,发现业务流程管控的缺失或者不足之处,提出改进建议,推动控制措施的执行。 4、推进公司成本效率优化项目,降低公司运营成本,制定并实施审计计划,进行流程访谈、方案制定、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认,完成公司各项经营审计、财务审计、专项审计等,并且跟踪审计建议的执行,督促业务部门按时整改。 5、参与公司重要经营活动,并列席公司经营管理方面有关会议,对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议。 岗位要求: 1、本科以上学历,3 年以上内控管理、内审或外审等工作经验者优先,具有会计师事务所背景。2、具有全面的企业经营管理、流程控制、审计等专业知识和技能。 3、具备优秀的分析和解决问题的能力,能够独立完成内部控制、审计策略的制定和实施。 4、具备优秀的沟通和组织协调能力,能够与跨部门团队有效合作。5、具备生产制造行业经验优先。