1.参与制定并执行公司内部审计计划,对公司的财务、业务运营、合规性等方面进行全面审计。2.负责审计项目的具体实施,包括收集审计证据、编制审计工作底稿、撰写审计报告等。3.协助识别、评估潜在的风险点,提出改进建议,促进公司内部控制体系的完善。4.跟踪审计发现问题的整改情况,确保问题得到有效解决。5.参与公司内部控制流程的优化,提升审计效率与效果。6.保持对行业动态及法规政策变化的关注,为公司提供合规性建议。任职要求:1.本科及以上学历,审计或相关专业背景。2.具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力,能够迅速理解并把握审计要点。3.反应灵敏,对异常数据或情况具有高度的敏感性,能够及时发现问题并深入调查。4.优秀的沟通协调能力,能够与各部门有效沟通,推动审计工作的顺利进行。5.熟练掌握Office等办公软件,具备一定的报告撰写能力。6.具备良好的职业道德和团队协作精神,能够保持客观公正的态度,坚守审计原则。7.有相关实习经验或CPA、CIA等审计、会计类证书者优先考虑。