1、负责各类预算的编报,编制预算并收集汇总相关数据,检查预算的指标合理性,平衡调整预算报表,对各部门预算进行监控,做好预算的跟踪与反馈工作;2、参与产品和项目的整体评估,包括商业定价、成本测算、投资决策、成本优化等,对业务有深度理解,从数据视角抽象商业本质和洞察业务运作,为公司的经营和战略决策提供重要参考;3、搭建财务模型,按期出具多维度的经营分析数据及管理报表,与业务建立双向反馈机制,提高经营效果和效率,为管理层提供决策依据;4、参与业务部门的会议和项目讨论,与业务部门建立良好的合作关系,了解业务需求,提供财务专业支持和解决方案,促进业财融合;5、与财务内部其他团队协作配合,推进财务流程、系统数据的自动化、信息化建设,参与财务管理体系建设和优化;6、统计、核对和分析来自各部门、各项目、各产品的成本相关的数据,准确进行成本核算,及时准确地完成公司产品成本分析,对业务部门各项目进行事前,事中,事后跟踪管理,业务盈亏测算、活动测算,提出的其他合理需求、提供财务支持;7、领导交办的其它工作。任职资格:1、全日制大专及以上学历,3年以上财务分析经验或预算分析、财务BP经验;2、熟练掌握财务分析、数据分析、风险管理等领域的专业知识,能够独立完成财务分析报告的编制;3、熟练掌握财务分析工具和方法,如Excel、VBA、Power Query、Power BI等;4、学习能力较强、认真仔细、积极上进、责任心强,有良好的职业道德和操守,严格遵守公司的财务制度和保密规定;