岗位职责:1、根据董事会提出的战略目标,组织制定公司中长期发展战略和经营方案并推动实施。2、协助建立和完善公司内控稽核制度、合规管理体系,确保各项制度的有效执行。3、依据公司各项规章制度开展稽核工作,包括但不限于:公司业务流程、采购流程、采购成本与价格、供应商关系等;形成详细报告,提出改进建议并跟踪整改落实,形成闭环。4、识别业务中的各类风险,如市场风险、信用风险、合规风险等,建立风险预警机制,制定应对预案。定期对风险状况进行评估与报告,为公司决策层提供风险决策依据。5、定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、财务和资金情况、机构和人事情况及其它重大事宜;保持与董事长良好的关系沟通,接受董事长及委派机构(人员)对工作细节的检查。6、领导交办的其他工作。工作要求:1、专业背景:财务、审计、会计或相关专业本科及以上学历。2、经验要求:汽车行业工作优先,2年以上审计、质量/流程管理相关工作经验,熟悉内控体系搭建,熟悉业务流程。3、有较强的数据分析、分析判断能力、资源整合能力、解决问题能力,能够独立进行项目评估、项目预警处理,设立有效的风险评估方法和风险解决方案。4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通、协调、抗压能力及高效执行力。