【工作内容】- 负责对公司财务报表进行详细审查,确保其真实性和准确性。- 协助进行内部控制流程的评估,识别潜在风险,并提出改进建议。- 参与各类审计项目,包括但不限于财务审计、合规性审计及运营效率审计等。- 编制审计报告,向管理层汇报审计发现及建议。- 配合外部审计机构的工作,提供必要的文件和资料。- 定期更新公司内部审计政策和程序,确保符合最新的法律法规要求。【任职要求】- 拥有会计、金融或相关领域的本科及以上学历。- 至少1年以上的审计相关工作经验,有四大或大型企业内部审计经验者优先考虑。- 熟悉中国会计准则(CAS)和国际财务报告准则(IFRS),了解相关法律法规。- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门有效协作。- 能够独立工作,同时也能作为团队成员高效完成任务。- 对数字敏感,具备较强的分析能力及解决问题的能力。- 持有CPA(注册会计师)资格证书者优先。