岗位职责:完成本部门财务税务审计职责范围内各项工作任务。1.制定财务战略,组织财务预算和决算,监测和分析财务运行,协助公司的兼并、收购、投融资、租赁、资产转让等重大活动;2.账务处理,编制财务报表,分析财务状况,提供决策支持;3.拟定成本控制措施,监督成本开支范围,成本分析和控制,为公司的经营投标报价提供准确的成本数据;4.研究税收政策,进行税务筹划,按时完成纳税申报,与税务部门保持良好的沟通联系;5.编制年度和月度财务预算,跟踪预算执行情况,分析差异原因,提出调整建议;6.对公司盈利能力、运营效率、库存情况等进行综合性分析,发现问题并提出整改意见;7.检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施,确保财务管理的规范性和有效性;8.对管理公司股权实施财务监督、研究融资风险和资本结构、进行融资成本核算等;9.监督和评价:对全集团的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况进行监督和评价,确保其合法合规;10.制度建设和执行:优化和完善审计制度体系,研究制定内审管理的规章制度,建立健全内部审计各项工作机制;11.政策落实:根据年度审计计划开展对子公司贯彻落实国家、地方政策措施情况的审计工作; 12.专项审计:对子公司的财务状况和运营情况进行专项审计,对子公司的内部审计工作进行指导和监督;13.内部控制和风险管理:对集团及子公司的内部控制及风险管理情况进行审计,确保其设计和执行的有效性;14.资源管理:对资金、资产、资源的管理和效益情况进行审计,确保其合理使用和高效管理;15.项目审计:对固定资产投资项目、大宗采购项目、建设修缮工程项目等进行审计,确保其合规性和效益性;16.经济责任审计:对内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计,确保其经济责任的履行情况;17.完成董事长交办的其它工作事项。任职要求:1.年龄要求:40岁-50岁。2.学历要求:大学本科以上学历,有注册会计师、注册税务师、审计等专业证书,会议学、审计学、税务学、财务管理等相关专业;3.工作经验:具10年以上相关财务税务审计管理工作经验、有实体企业财务税务审计工作等管理背景或大型企业管理背景优先;4.素质技能:专业素质:财务知识、分析能力、风险管理、税务筹划;管理能力:战略思维、团队领导、沟通协调、决策能力;软技能:责任心强、抗压能力强、学习能力强;技术技能:财务软件、数据分析、信息化管理;品行端正,敢于担当,精力充沛,泼辣能干。 5. 个人待遇:20万/年以上,员工五险一金,周末双休,提供午餐、过节费、出差补助等。