1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。7、工作范围包括本部及下属各子公司、分支机构、被投资企业等;在审计督察部组织机构未建立前隶属于财务部,开展季度财务检查,对存在的问题跟踪整改。8、上级安排的临时工作。其他要求:1、三年以上审计、财务管理经验,财务、审计及相关专业本科以上学历。2、有一定写作能力,有政府项目申报经验优先;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程。4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。5、需持有审计师或会计师资格证书,特别优秀者可放宽条件。