岗位职责:1.拟定并完善内部审计制度和流程、制度审计计划和审计预算;2.组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文件书;4.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5.督促审计结论和建议的落实;6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;7.能独立自完成常规审计项目的执行、处理和报告拟订;8.上级安排的其它工作。岗位要求:1.3年以上大型制造企业财务管理,内审或者内控管理工作经验,笔记本及配件行业优先;或3年及以上会计师事务所;2.本科及以上学历;会计相关专业 注册会计师;3.熟练操作金蝶云系统,熟练运用EXCLE PPT 等办公软件,有较强的逻辑思维能力