1. 制定并执行内部审计计划,涵盖财务审计、运营审计、合规审计等,依据公司战略与业务重点,合理规划审计项目,确保审计工作有序开展。2. 对公司财务报表、账目明细、资金流动等进行详细审查,验证财务数据的准确性与真实性,揭露潜在财务风险和违规操作。3. 深入评估公司运营流程,如采购、生产、销售、仓储等环节,找出流程中的效率瓶颈和管理漏洞,提出优化建议,助力提升运营效率和降低成本。4. 监督公司各项业务活动是否符合国家法律法规、行业规范以及公司内部规章制度,防范合规风险,针对不合规行为及时提出整改意见并跟踪落实。5. 参与公司内部控制体系建设与评估,测试内部控制制度的有效性,识别控制缺陷,提出改进措施,保障内部控制体系的健全和有效运行。6. 与外部审计机构沟通协作,提供所需资料和协助,配合完成外部审计工作,确保内外部审计工作协同顺畅。7. 撰写审计报告,清晰准确地阐述审计发现、问题分析及改进建议,及时向管理层汇报审计结果,为管理层决策提供有力支持 。8. 跟踪审计发现问题的整改情况,定期与责任部门沟通,评估整改效果,形成整改报告,确保问题得到有效解决。三、任职要求1. 学历背景:本科及以上学历,审计、财务、会计、经济、金融等相关专业优先。2. 工作经验:2 - 5年内部审计工作经验,应届毕业生需有丰富实习或项目经验,熟悉内部审计流程和方法。3. 专业技能:61 熟练掌握财务、审计专业知识,熟悉会计准则、审计准则及相关法规政策,能熟练运用财务软件和办公软件,如用友、金蝶、Excel等。61 了解内部控制与风险管理知识,具备风险识别和评估能力,能够运用数据分析工具对大量数据进行分析挖掘,发现潜在风险点。4. 能力素质:61 具备敏锐的洞察力和分析判断能力,能迅速发现问题并深入分析根源,提出切实可行的解决方案。61 良好的沟通协调能力,能与不同部门人员有效沟通,协调各方资源推动审计工作开展,具备较强的团队合作精神,能积极融入团队,共同完成审计任务。61 具备较强的学习能力和适应能力,能快速掌握新知识和新技能,适应不断变化的工作环境和业务需求。61 工作严谨细致,责任心强,具备较强的抗压能力,在面对复杂问题和高强度工作时,能保持冷静,坚守职业道德和审计独立性原则。5. 资格证书:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级审计师、中级会计师等相关专业资格证书者优先考虑。