【工作内容】- 负责公司内部财务审计,确保财务报告的真实性和准确性;- 参与公司年度审计计划的制定与执行,定期向管理层汇报审计结果;- 对公司的财务流程、内部控制制度进行评估,并提出改进建议;- 协助外部审计师完成年度审计工作,提供必要的文件和数据支持;- 分析财务报表,识别潜在的风险点,并提出相应的控制措施;- 持续关注相关法律法规的变化,确保公司业务的合规性。【任职要求】- 具备会计、审计或相关领域的本科及以上6;- 熟悉国家财经法规及会计准则,了解内部审计流程和方法;- 具备良好的逻辑思维能力、数据分析能力和文字表达能力;- 工作细致认真,具有较强的责任心和团队合作精神;- 良好的沟通协调能力,能够独立开展工作并承受一定的工作压力;- 有CPA(注册会计师)资格证书者优先考虑。