1、根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划;2、对公司及控股子公司的全面预算执行情况进行审计;3、对公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性进行评价,开展并不断完善内控体系建设;4、对公司及控股子公司的财务收支及有关的经济活动进行审计;5、与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告;6、监督对各项财经规章制度的执行情况;7、完成上级交办的其工作。任职资格1.教育背景:本科以上学历,会计、审计或经济类相关专业2.专业知识:会计知识、会计准则、税法、经济法律法规、战略管理知识、财务管理知识、企业内控3.经验:三年以上财务工作经验或一年以上审计工作经验4.业务了解范围:具有较全面的财会专业理论知识、熟悉内控