岗位职责:销售账务处理(60%)1、 将订单部或项目部提供的对账、开票数据与SAP系统帐载数据进行核对,核对一致并确认无误后,开具***并在SAP系统中记账;2、 审核并纠正当月销售订单数据;3、 根据收到的客户现金回款或汇票,填制预收账款或冲减应收账款凭证并清账;4、 做好应收账款回款跟踪及应收账款余额核对工作;5、 规定时间内,完成结账相关工作;6、 按时、按要求完成收入、应收数据维护;7、 配合业务部门完成与销售客户的对账工作,核对确认客户询证函;8、 监督监控现金流入情况,根据客户账期做出现金流入的短期及中长期预测,并形成报告数据。应收报告分析及处理(15%)1、 根据各需求部门要求,出具应收账款、销售数据、开票情况报告,总部销售周报等;2、 根据客户信用及回款和开票情况,为相关部门提供逾期数据报告,并提出财务部门相关建议;3、 按时完成公司管理层会议所需数据搜集以及整理工作;4、 出具应收账款及预收账款帐龄分析表,分析并处理异常账务。应收账款管理(10%)1、 参照客户之前的信用情况,参与完成应收账款信用额度控制相关的各项工作;2、 协助完善和执行公司应收账款管理制度.BussisinessPartner /业务伙伴支持(10%)支持业务部门发展,提供财务数据及咨询服务支持。Other tasks其他工作(5%)1、 参与财务审计、盘点等工作;2、 协助财务主管完成其他工作;3、 在完成本职工作的基础上,能积极应对部门临时安排的其他工作;任职资格:1、有3年以上工业企业财务会计经验2、熟悉应收会计内容流程3、熟练操作SAP财务模块4、英语读写流利5、会计相关专业本科以上学历