岗位职责:1.对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和梳理意见;2.负责审计资料的立卷,收集和整理归档;3.负责外部审计人员的具体接待工作;4.遵照外部审计人员的要求,填写相应材料,并编写审计日志;5.外审工作结束后,整理审计档案、装订、归档;6.根据外审报告,填写审计项目库;7.对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改;8.公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作;9.对公司内部控制制度进行审计评价;10.参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作;11.根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评测工作;12.负责内控工作的立卷、收集、整理和归档工作;13.负责评价报告撰写及发现问题的整改落实。岗位要求:1.学历:本科及以上2.专业:财务等相关专业3.工作经验:2年以上相关工作经验4.职称/资格证书:中级会计师(含)及以上5.知识要求:熟悉公司运行流程,具备相应的审计、财务管理、财务会计核算等相关知识,熟悉掌握办公软件使用先6.能力要求:具有一定的文字处理能力、沟通能力和执行能力7.人员成熟度:可直接上岗