岗位职责:(1)参与制定年度内审计划(包括内部控制、物资采购、销售、建设项目、经济责任、信息系统等审计,其他专项审计)、反舞弊调查、监察;(2)根据内审计划,开展内审工作形成内审工作底稿和内审报告;能及时与被审计单位沟通,督促被审计单位整改;(3)开展监察制度建设和反腐工作,督促制度落实,并对存在问题提出改进意见;(4)熟悉公司各项制度、流程,定期对公司制度流程执行情况进行检查;(5)其他与内部审计职能相关的工作。任职要求:(1)本科及以上学历,审计、会计、企业管理、侦查、法律等相关专业;(2)2年以上审计、经侦或监察委工作经验,具有至少一项或多项以下专业技能:内部控制、物资采购、销售、建设项目、经济责任、信息系统等审计,反舞弊调查、经侦、监察。有化工行业工作经验者优先;(3)具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册会计师(ACCA)资格者优先考虑;(4)良好的沟通及书面表达能力,熟练应用excel等办公软件、金蝶、ERP等;(5)诚信、公正、忠诚、自律,高度工作责任心和保密意识;(6)可接受适当出差。