工作职责:1. 建立健全公司内审工作制度和工作流程;2. 执行公司内审制度和流程,监督公司财务收支、经营管理、控制企业风险水平;3. 对公司各部门进行专项财务经营管理检查,提出检查报告和处理意见;4. 对公司财务部日常业务进行财务监督;5. 配合外部审计部门的审计工作。任职要求:1. 大学以上学历,会计、审计、财务等相关专业优先;2. 三年以上相关工作经验者优先;3. 忠诚踏实,工作严谨认真,沟通及应变能力强。