岗位职责:1、针对内部财务数据和相关资料进行合规审计,出具审计报告;2、定期对重要项目进行审计,制定审计计划和预算,跟进审计过程,把控审计质量;3、通过审计,对公司内部控制体系的潜在问题和风险,提出优化建议,确保核算、收支等符合集团规定与制度,完善内部控制体系;4、督促审计结论并跟进建议的落地与执行5、完成领导交办的其他任务。任职要求:1、本科及以上学历,经济类或财会类专业;2、3年以上会计师事务所或同岗位工作经验;3、积极主动,具有较强的组织协同能力及内外部沟通能力。