任职资格:专业技术证书要求: 具备CIA、中级会计师、CPA优先1、具备财务会计、审计、法律和必要的经营管理等专业知识;本科以上学历,党员优先2、能独立完成审计项目并编制审计底稿、审计报告;3、有良好的职业道德和高度的工作责任心,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务;4、原则性强,具备良好的组织协调能力、沟通能力、判断能力。岗位职责内控及合规方向审计:1、独立开展内部控制专项审计,如:销售与收款循环内部控制,采购与付款循环内部控制,生产与存货管理内部等重要内控循环常规审计;2、按新上市公司规范运作指引要求开展定期检查事项:公司大额资金往来检查、以及控股股东、董监高及关联人员资金往来情况检查,募集资金及关联交易等定期检查事项;3、子分公司定期合规运营检查;4、提交审计委员会审查的定期报告的草拟;5、独立完成部门制定的其他工作。