岗位职责:内控及合规方向审计:1、协助开展内部控制专项审计,如:销售与收款循环内部控制,采购与付款循环内部控制,生产与存货管理内部等重要内控循环常规审计;2、按新上市公司规范运作指引要求开展定期检查事项:公司大额资金往来检查、以及控股股东、董监高及关联人员资金往来情况检查,募集资金及关联交易等定期检查事项;3、子分公司定期合规运营检查;4、负责印章的保管、清点、上缴等工作; 定期对印章的使用情况进行统计,及时向相关部门汇报并提出改进建议;5、协助相关部门做好印章使用的审批工作;任职要求:1、具备财务会计、审计、法律和必要的经营管理等专业知识;本科以上学历,党员优先2、能协助完成审计项目并编制审计底稿、审计报告;3、有良好的职业道德和高度的工作责任心,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务;4、原则性强,具备良好的组织协调能力、沟通能力、判断能力。