工作内容:1、负责制订集团内审工作方案。2、负责建立、健全集团内控管理体系,开展各类内部审计工作,审计各下属公司对规章制度、业务流程、合同执行的遵守情况。3、组织编制集团各公司各种风险识别标准和防范措施,对集团经营管理流程规范程度提出合理化建议或优化防范方案。4、负责集团纪律监察制度的建立与实施。5、组织对集团各公司或各部门经营业务、管理状况进行审计和评估,监督、复查各公司及各部门的整改工作。6、开展财务审计工作,对集团预算执行情况进行专项审计,对集团各公司的营业收入、成本费用支出、合同付款、资金管理、往来管理等合规性进行专项审查。7、负责监督、抽查各公司各部门的工作流程情况,提出加强和改善经营管理的建议。8、负责对重大项目、重要流程的合规性进行跟踪审计。9、根据董事长的指示参与重要业务的审核、监督见证。10、负责董事长安排的专项调查或监督事项。11、负责公司所有员工工作纪律、廉政建设监察管理工作。12、完成上级领导安排的其他工作。任职要求:1、审计、财务管理类相关专业硕士研究生或以上学历,其中本科为985/211大学全日制学历优先。2、八年以上企业审计工作经验,其中五年以上同等职位工作经验。3、具备扎实的审计或财务管理功底。4、熟悉企业财务、审计工作程序,熟悉企业运作、组织管理及各部门工作流程。5、熟悉国内法律法规,尤其是房地产行业法律法规。6、较强的分析和解决问题能力、数据处理能力、文字处理能力。7、工作认真负责、缜密细致。8、熟练使用各种办公软件和财务软件。9、年龄30-45岁。