一、工作职责:1、制定审计计划,并指导审计团队开展各项审计工作,确保审计工作按时完成;2、对财务报表和财务信息进行审计,确保其准确、合规、透明;3、监督和管理审计团队,确保审计工作的高质量和效率;4、撰写审计报告,提供有效的审计意见和建议,确保公司财务和业务活动的合法、规范和高效;5、维护良好的沟通和合作氛围,与公司内部各部门以及外部审计机构保持良好的沟通和合作;6、协助管理层进行风险管理和内部控制优化;7、完成领导交办的其它工作任务。二、任职资格:1、本科及以上学历,财务会计、财务管理或者审计专业,有中级会计师职称;2、具备研产销一体制造企业5年以上财务工作经验;3、精通大中型制造型企业财务核算和财务管理流程及内部控制关键节点;4、熟悉上市公司财务核算和成本管理规范,熟练掌握集团公司审计原则和审计方法;5、能适应外地出差需要。