岗位职责:1. 处理和执行内部审计业务,包括运营、合规和财务审计,确保年度审计计划得以有效实施。2. 根据审计计划和领导确定的审计方向, 进行风险评估,制定审计目标,并根据对公司业务流程的理解, 设计及执行审计方案。3. 与被审部门沟通审计发现,提供针对内控改进的建议,并与相关部门合作推动改进。4. 对初级审核员,提供培训、指导和专业发展支持。5. 进行资料分析以提高审计建议的有效性并识别关键风险领域。6. 与高级管理层和跨职能团队保持良好的关系,确保审计目标的一致性。任职要求:1.本科或以上学历,会计、审计等相关专业。持有CPA、CIA、ACCA、审计师、会计师等证书优先。2.10年或以上制造业内部审计经验,其中至少5年团队管理经验。熟悉制造业审计流程,具备工厂实地审计经历,熟悉生产、仓库、物流等场景的审计方法。有四大会计师事务所或上市公司审计背景优先。3. 熟悉制造业ERP系统,有较强的数据分析能力,熟练使用Excel等工具。逻辑清晰、具有独立撰写审计报告及汇报能力。