岗位职责:1、各业务模块流程内控合规性审计、业务执行一致性审计,协助建立健全内控制度;2、对重大业务(购销业务,研发项目,设备采买,基建项目等)全流程执行合规性审计;3、内外部投诉举报类专案核查4、领导安排的其他内审事项。任职要求:1、至少3年制造业财务或内审工作经验;2、中级会计师职称 CPA资质更优。