岗位职责:1、流程审计与业务稽核:依据年度审计计划,实施对采购、仓储、报销、费用等流程的稽核抽查,编制审计工作底稿与稽核报告,提出优化建议2、风险识别与问题整改:分析流程漏洞、舞弊风险点,推动责任部门整改;跟踪问题闭环,并定期报告整改进度;3、专项审计与突发事件处理参与特定业务如“供应商异常采购”“资产盘点差异”“财务异常报销”的专项审计配合上级参与反舞弊调查或突发审计事件分析4、数据核查与凭证抽查抽查发票、合同、付款流程是否合规跟踪ERP/财务系统数据与实际业务是否一致5、审计资料归档与知识沉淀负责审计资料的电子化存档、分类管理总结审计问题案例库,为后续培训提供支持任职资格:学历:大专及以上学历,财务、会计、审计、管理等相关专业优先工作经验: 2年以上制造业审计、稽核、流程管理等相关工作经验专业能力:熟悉业务审计流程,掌握内控基本原理,了解采购、仓库、费用报销等业务流技能要求:熟练使用Office办公软件(Excel、Word、PPT),会使用ERP系统优先个性素质:原则性强、细致认真、保密意识强、沟通表达良好