岗位职责:1、例行跟进分项目风险进展,闭环跟踪决策事项落实;若风险存在重大偏离,向管理团队及时汇报;2、协助内控经理例行开展针对(业务线)事业部各环节的流程内控作业;跟进内控风险清单任务进展;组织风控联席会议、负责内控宣传及赋能等;3、跟踪闭环各风险的决策事项的落实进展,涉及财务数据流程跟进事业部落地、实施等;4、辅助搭建内控手册和自检手册;5、不定期开展专项数据筛查,定向审计,发掘问题并通报。任职要求:1、大学本科及以上学历,会计学,财务管理,审计、法学等专业2、了解内控与风险相关的知识及业务流程(如财务、内控、风险、流程、稽查或审计等) ;3、熟悉公司某一业务领域的流程和运作(如销售、产品,生产,研发或交付等)或有内控、内审或财经项目经验。4、能独立完成内控或审计、风险管理项目以及发现内控与风险管理的问题并给出改进建议的能力、能独自建立内控手册和自检手册;5、具备良好的沟通与协作能力,擅长teamwork。6、熟悉软件:visio、office、用友、MES、SRM、SAP。