岗位职责:1、负责对集团经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、协助审计主管编写内部审计计划;3、 规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;4、 管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿; 6、协助编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;7、 参与公司业务流程或制度改进和风险评估。 任职资格:1、审计、会计、财务、法律等专业本科或以上学历,具有中级会计师或审计师资格优先; 2、具有财会、审计等相关工作经验,在事务所或企业从事审计工作不低于3年; 3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程; 4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力,有编写审计报告经验; 5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识