1、税务策略制定2、税务风险管理税务经理拥有对税务风险进行全面管理的权限,包括但不限于识别、评估、监控和应对潜在的税务风险,确保公司的税务操作合法合规,防范税务风险的发生。3、税务申报处理税务经理有权处理公司的税务申报工作,包括但不限于编制和审核各种税务报表,确保申报的准确性和及时性,维护公司的税务信誉。4、税法合规监督税务经理具备监督公司税法合规的权限,确保公司的所有税务活动均符合国家和地方的税法法规,防止任何形式的税务违规行为。5、内部税务培训税务经理有权组织和实施内部税务培训,提升公司员工对税法的理解和操作水平,加强税务合规意识6、外部税务协调税务经理在必要时需与外部税务机构进行协调沟通,代表公司处理与税务相关的事务,维护公司的利益。7、税务审计应对在税务审计时,税务经理具备主导应对的权限,包括准备审计资料、与审计机关沟通、解释税务操作等,确保审计的顺利进行。8、税收优惠申请税务经理有权根据公司的实际情况和税法规定,申请适用的税收优惠政策,降低税务成本,提高公司的经济效益。要求:1、有研发加计扣除涉税、制造业或高新技术企业工作经验(海外税务经验优先);2、5年以上税务工作经验,其中至少3年以上税务管理经验;3、熟悉国家税务法规和政策,具备良好的税务筹划能力;具备较强的数据分析能力和风险识别能力,能够独立处理复杂的税务问题;具备良好的学习能力和创新意识,能够适应税务政策的不断变化;4、有较强的责任心和职业道德。