资格要求:1、本科及以上学历,审计或财务管理相关专业;2、有3年及以上的中大型制造业行业经验,熟悉供应链系统;3、实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;4、具有事务所工作经验,注册会计师优先;岗位职责:1、严格按照集团内控制度,对公司内部进行定期和不定期的稽核,准确、客观、及时的公司经营活动合规性进行审计监督,出具内部审计报告,提出改善意见并监督改善;2、协助制定公司内部稽核制度,规范内部稽核工作程序,严密稽核工作方法;3、根据公司整体战略规划,编制年度内部稽核计划,能够独立完成稽核项目,按规定程度和方法收集、整理稽核证据,编制稽核工作底稿,输出内部稽核报告;4、建立健全公司供应链内控控制体系,对其完整性、合理性、合规性及其实施有效性评估、建议及调整。5、月度合并财务报表。6、财务系统搭建工作