职责描述:1、建立、完善内部控制和项目审计管理体系。2、公司内部审计检查:编制内部审计方案、填写工作底稿、编写审计报告等。3、专项审计检查:编制专项审计审计方案、制定审计方法、编制并填写审计底稿、编写审计报告等。4、对业务操作流程、各项规章制度的履行工作进行检查;出具检查报告和跟踪改进方案。5、上级领导交代的其他工作。任职要求:1、本科以上学历,金融、审计等相关专业优先。2、三年以上内部审计工作经验,熟悉金融/地产/供应链行业,具有内部审计经验、内部审计师、注册会计师资格优先。3、熟悉内部控制管理、内部审计作业工作流程,具备独立组织开展内控内审能力。4、为人正直、严谨;具备扎实的审计知识与工作技能;具有较强的综合分析能力、沟通协调能力、文字组织能力。