【工作内容】- 负责对公司各项业务流程进行审计,确保财务报表的真实性和准确性。- 对内部控制流程进行评估,识别潜在风险,并提出改进建议。- 参与各类专项审计项目,包括但不限于财务审计、合规审计等。- 编写审计报告,详细记录审计过程、发现的问题及建议措施。- 与各部门沟通协作,了解业务运作情况,提供专业意见支持决策。- 定期更新审计标准和程序,确保审计工作的高效性和规范性。【任职要求】- 具备良好的逻辑思维能力和分析判断能力,能够独立完成审计工作。- 熟悉国家财经法律法规及企业内部控制制度,了解最新的审计准则和实践。- 优秀的沟通协调技巧,能有效与团队成员及公司内部各层级人员合作。- 工作认真负责,具备较强的抗压能力和时间管理能力。