工作内容:负责公司财务相关审计工作。主要职责:- 负责公司内控审计计划的制定和实施,确保公司内控制度的有效性和合规性。- 对公司的财务报表进行审计,并出具审计报告,提出改进建议。- 对公司的内部控制制度进行审计,并提出改善建议,确保公司业务活动的合规性。- 参与公司的风险管理工作,并负责公司风险识别、评估和控制。- 协助公司内部审计团队完成其他审计工作,例如对公司的合规性进行审查等。职位要求:- 制造业财务主管经验5年以上。- 熟悉财务预算、决算和报告的编制。- 熟练使用财务软件,如金蝶、用友等。- 具有团队管理能力和良好的沟通技巧。- 具备较强的分析能力和解决问题的能力。- 具有责任心,具备较强的执行力。- 有意向在制造业发展的候选人。