一、岗位职责:1、根据审计监察部年度方针展开计划,实施审计项目及各项课题的开展;2、负责审计股份公司各经营活动中与财务报告相关的所有业务环节,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、人事行政管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、采购管理、营销管理、人力资源管理等;3、负责对各单位的成本控制、期间费用进行审计,审核其准确性、真实性、合理性,审核成本、费用控制的有效性;4、负责离任审计、专项审计及董事会安排的其他审计事项;5、对所实施的审计项目,编制初步审计方案及出具审计报告初稿。二、任职资格:1、性别不限,28岁以上,普通高等大专以上学历,财务、审计专业,具有中级会计师/审计师及以上资格优先;2、三年以上大中型生产制造业内部审计、财务主管工作经验,具有审计主管、财务管理工作经验优先;3、能适应国内各地出差,每年出差频率约5-6次,每次2周左右;4、责任感强、有良好的职业操守,沟通、表达能力强,有良好的团队精神;5、具备独立的工作能力,数据分析能力,基本能独立负责审计项目。公司福利:1、入职即购买社会保险(养老、医疗、生育、工伤、失业保险);2、试用期转正后可申请购买住房公积金及话费补贴(岗位不同补贴的标准也不同);3、员工可享受带薪年假、年终奖金、餐费补贴、工龄补贴等福利待遇(部分需达到工作年限等条件)。4、提供富有竞争力的薪酬体系,每年根据员工工作表现进行薪酬调整(至少一次调整机会);5、为员工提供完善的培训、激励和晋升机制;6、定期组织晚会、座谈会、节日利是、生日聚会等员工关爱活动;7、公司提供内部食堂、内部宿舍、节假日参照国家法定节假日放假。