工作职责:1.对上市公司及控股子公司独立开展财务审计、经营管理审计和其他专项审计工作,并提出整改意见。2.独立开展公司内控审计,监督检查内控制度的完整性、合理性和实施的有效性。3.对审计整改方案的执行情况进行跟踪、检查。4.组织团队并行开展多个审计项目,全面管控各项目的进度及质量,对项目组成员给予指导,对项目组遇到的问题进行协调和解决。5.推动对上市公司及控股子公司内控体系的建设并督促执行。任职资格:1. 具备较强的领导协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神。 2. 财务、审计或理工类相关专业本科以上学历 。3. 八年及以上工作经验,其中事务所、企业内部审计经历5年以上。4. 有CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先。 有大型制造类企业从业经历者优先。5. 熟悉审计工作业务、审计准则及制度。熟悉会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规。熟悉企业经营管理、风险控制、内部控制相关知识。6. 能经常出差。