1、根据公司费用报销制度严格审核各部门所发生的日常费用支出,保证报销单据内容的真实性、准确性、完整性,审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致、审批手续是否齐全。(OA审批及线下纸质单证复核)2、负责各类合同的台账建立,根据账目及时更新合同付款情况及供应商的往来款对账。3、月末核对出纳余额调节表,并定期盘点库存现金。4、审核记账凭证,对收入会计、成本费用会计录入的凭证进行检查与审核,月末进行对账、结转各项期间费用及损益类凭证、登账、结账工作。定期进行总账与明细账的对账,保证账账相符。5、月末结账后,根据公司要求编制各种会计报表,以及上级领导要求的其他数据分析报表。6、为企业预算编制及管理提供财务数据,为公司其他部门提供相关财务数据。7、协助部门领导实施各项财务计划,完成公司各项财务制度的建立和完善,协助部门领导对本部门各岗位的专业进行定期培训。8、完成上级交付的临时工作及其他任务。任职要求:1、大专以上学历,财务、会计等相关专业,具有初级职称。2、3年以上工作经验,大型企业或物业行业财务工作经验优先。3、具有扎实的财务知识功底,熟悉企业的财务内控管理,成本核算。4、熟练操作使用OFFICE办公软件(word/execl等),精通金蝶财务软件。5、具有较强的独立工作能力,沟通能力,工作积极主要,财务原则性强。6、遵守国家法律法规,遵从党的领导,廉洁自律,较高的思想觉悟和道德品质,坚守职业操守。