1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展2、协助本部负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈一场事项的处理结果并及时发现问题和整改3、及时完成安排的审计工作,包括小组的人员的合理安排和及时出具项目的审计、税务等报告4、协助部门负责人指定内部审计规章制度,办法,编制审计年度计划等,并具体负责实施5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策、操作流程、管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。6、参与审计相关业务制度金额业务知识和培训,不断提升审计业务水平,任职要求:1、本科以上学历;2、5年以上会计事务所的审计经验3、熟练使用办公软件,具备财务管理及审计等相关培训经验4、熟知财务处理及相关审批流程,熟知企业内部审计相关知识及相关法律法规;5、良好的沟通、协调能力,责任心强、做事严谨、细致、有序,有较强的分析及文字表达能力。6、注册会计师证